3月4日,我縣組織召開2023年度縣本級(jí)財(cái)政審計(jì)工作進(jìn)點(diǎn)會(huì)議??h財(cái)政局中層以上干部和審計(jì)組相關(guān)人員參加了會(huì)議。
會(huì)上,審計(jì)組宣讀了《審計(jì)通知書》和《審計(jì)工作方案》,并明確了2023年度財(cái)政審計(jì)的主要內(nèi)容和范圍??h財(cái)政局通報(bào)了2023年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支自查情況。
會(huì)上要求,全體人員要提高政治站位,深刻理解、準(zhǔn)確把握財(cái)政審計(jì)對(duì)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序、提高資金績效、促進(jìn)全縣高質(zhì)量發(fā)展的重要意義;審計(jì)組人員要嚴(yán)格執(zhí)行“四嚴(yán)禁”“八不準(zhǔn)”的各項(xiàng)要求,堅(jiān)持依法、文明、廉潔審計(jì)。
會(huì)議指出,縣財(cái)政局干部職工要自覺、誠懇接受審計(jì)監(jiān)督,配合查找財(cái)政資金管理短板;及時(shí)、真實(shí)、完整地提供有關(guān)資料,對(duì)審計(jì)組指出的問題要第一時(shí)間回應(yīng)、第一時(shí)間行動(dòng)、第一時(shí)間落實(shí);堅(jiān)持做好審計(jì)問題整改工作,認(rèn)真分析問題產(chǎn)生的根源,舉一反三,進(jìn)一步健全完善管理模式、強(qiáng)化內(nèi)控體系。